为督促协调我院内部审计工作常态化、规范化运行,2023年6月12日早上,我院召开了学习贯彻《甘肃省内部审计工作规定》专题会议。院长任晓东主持会议并讲话,党委书记张志诚,总工程师、副院长陈生民,副院长卫治国及各部门负责人共计30人参加了会议。 会议指出,各部门要提高站位、准确把握新时代内部审计职能定位。坚持院长对内部审计工作直接领导,善于从政治上谋大局、看问题,提建议,要按照“扩大、深化、提质、增效”工作思路,以“建队伍、定制度、审项目、出成果”为标准,着力解决思想认识不到位、机构设置不健全、作用发挥不充分等突出问题,提升内部审计实效。 会议要求,一要进一步健全内审工作体系。重点抓好内部审计报告机制,完善内部审计制度,依法依规配备内部审计机构、人员,做到动态推进、逐步完善。二要科学制定审计项目计划。聚焦主责主业,围绕单位重大经济决策、内部管理和重大风险防控、重大施工、地灾治理等项目,拓宽审计监督覆盖面,科学合理制定内部审计计划,将计划落到实处细处。三要提升审计监督实效。逐步制定符合单位特点的内部审计制度规定、内部审计工作标准、规范程序等,严格按照规定程序开展工作,完善工作流程,全面提升内部审计工作水平。四要加强审计整改和成果运用。注重整改实效,发挥内部审计积极作用,将审计整改与促进单位改革创新、完善内部治理和管理控制相结合,举一反三、完善制度,充分发挥审计建设性作用。五要发挥部门协同作用。要以提高内审工作质量为切入点,逐步建立“信息共享、结果共用”的工作机制,提升审计结果价值,注重国家审计与内审结合,注重纪审结合、巡审结合,做到一果多用,形成有效监督合力。六要落实内审资料备案制度。要求院审计室要完善内部审计项目全流程资料,整理规范审计工作计划、审计报告、问题整改情况、问题线索及移送处理情况等重要资料,形成完整的资料目录。 任晓东强调,全院职工要高度重视内部审计工作,以“三抓三促”行动为抓手,认真学习宣传贯彻《甘肃省内部审计工作规定》,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,强化对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计力量,规范内部管理、完善内部控制、增强审计监督合力,切实发挥内部审计的监督保障作用,以更新的姿态、更新的举措、更新的作为,推动我院转型升级高质量发展迈上新台阶。
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